為落實黨風廉政建設“兩個責任”,切實履行紀委全面從嚴治黨監督責任,根據年度計劃,6月29日下午,公司紀委辦依據“江蘇親親集團廉政風險點和防控清單”,對投資發展部組織實施了“綠揚公司股權轉讓”風險點的監督檢查工作,公司紀委辦、總經辦、財務部、工會和投資發展部的負責同志參加檢查。
根據會前制定的督查方案,會議首先由紀檢辦主任石鑒祥介紹會議由來和會議議程,投資發展部經理熊仁鴻匯報了綠揚公司股權轉讓和資料移交情況;與會人員現場翻閱相關資料,提出疑問,發表意見:財務部同志認為,審計、備案過程合法,轉讓款項及時到賬;工會同志認為,全程公開透明,對職工問題有專門約束,維護了職工合法權益;辦公室同志認為,資料已經全部移交過來,總體齊全,缺少移交確認資料;投資發展部同志認為,此項工作是在上級指導、律師參與、公司各部門相互配合下開展的,已經完滿完成,消除了歷史遺留問題隱患,也積累了這方面的工作經驗,但在資料整理存檔方面需要進一步規范。
會議一致認為:投資發展部牽頭負責的“綠揚公司股權轉讓”工作,開展的理由充分,決策程序到位,辦理過程合法,留存的資料齊全,但在檔案移交和后續資料歸檔方面存在一定不規范;會議要求,各部門要重視檔案工作,總經理辦公室作為專職檔案部門,需要進一步加強培訓學習,提高檔案管理水平,不僅規范檔案的收繳、整理和存檔工作,還要從“哪些必須有”“哪些必須存”的角度,促進公司檔案工作邁上新臺階。